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独立取締役、内部監査責任者および会計士間のコミュニケーション
獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
(1).內部稽核單位均依法按月向獨立董事呈送稽核報告影本。
(2).獨立董事查閱稽核報告影本後若有疑問或指示,會向稽核主管詢問或告知辦理。
(3).每件稽核報告均須追蹤其內控缺失及異常事項改善情形,並按季作成追蹤報告 呈報獨立董事。
(4).內部稽核主管依規定出席董事會報告稽核業務。
(5).本公司內部稽核主管與獨立董事之溝通管道順暢。
(6).最近年度溝通會議情形:
會議日期
溝通事項
溝通結果
2022 / 01 / 10
110年10-11月內部稽核作業
無重大意見
2022 / 03 / 29
110年12份內部稽核作業
111年01月內部稽核作業
無重大意見
無重大意見
2022 / 05 / 12
111年2-3月份內部稽核作業
無重大意見
2022 / 08 / 11
111年4-6月份內部稽核作業
無重大意見
2022 / 11 / 10
111年7-9月份內部稽核作業
無重大意見
2023 / 01 / 16
111年10-11月份內部稽核作業
無重大意見
2023 / 03 / 28
111年12月內部稽核作業 112年1月內部稽核作業
無重大意見 無重大意見
2023 / 05 / 11
112年2-3月內部稽核作業
無重大意見
2023 / 08 / 10
112年4-6月內部稽核作業
無重大意見
2023 / 11 / 09
112年7-9月內部稽核作業
無重大意見
內部稽核主管與會計師最近年度溝通會議情形:
會議日期
溝通事項
溝通結果
112年11月12日
112年第三季查核規劃事項討論
新期公布、修正或適用之法令、函令討論
本次溝通無意見
獨立董事與會計師最近年度溝通會議情形
會議日期
溝通事項
溝通結果
2018-02-07
年度查核規畫
年度查核總結
無重大意見
2019-03-28
年度查核規畫
年度查核總結
無重大意見
2023-03-28
111年12月及112年1月內部稽核計劃實際執行情形
111年度財務報表狀況及關鍵查核事項
111年度內部控制查核狀況
本次溝通無意見
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